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2019年第一次內審報道

2019年6月10日至6月13日,依據(jù)質量工作計劃,總經(jīng)理授權,管理者代表組織,進行了為期4天的質量管理體系內部審核。審核組分別對公司管理層、質量保證部、戰(zhàn)略規(guī)劃部、綜合管理部、研發(fā)部、供銷部、生產(chǎn)管理部、財務資產(chǎn)部8個部門采用過程方法進行集中式審核,審核覆蓋了GJB9001C-2017所有條款和公司所有部門。

審核得到了公司高層管理的大力支持,以及研發(fā)、生產(chǎn)人員的積極配合,合理安排生產(chǎn)、試驗時間,讓審核得以順利進行。本次內審過程中,開具了9個不符合項,均為一般不符合項。結果表明:GJB9001C-2017質量體系標準運行的符合性和適宜性有效,充分性和有效性有待完善和改進。審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題:各部門對質量體系條款相關要求了解不全面,審核員審核過程方法不熟練。對于存在的問題,只有持之以恒進行PDCA循環(huán)改進,才能提升公司管理水平,提高公司產(chǎn)品質量。

在末次會議上,楊總對內審工作進行總結,強調此次內審是對近期工作和體系運行的一次自檢,對發(fā)現(xiàn)的問題應及時糾正。最后董事長王浩靜強調,我們的內審工作必須實實在在,質量無小事,整改的過程,舉一反三,確保產(chǎn)品百分百達標。